Основные финансовые результаты деятельности


Основным видом деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» является производство и реализация электроэнергии и мощности. В 2018 году Концерном на 100% были выполнены государственные задания, в том числе по выработке электроэнергии: при безусловном обеспечении безопасности атомные станции выработали 204,3 млрд кВт∙ч, в очередной раз превысив исторический максимум объемов выработки на российских АЭС. Выручка Концерна в отчетном году также превысила показатели предыдущего года на 8%.

Отдельный вид деятельности Концерна - производство и реализация тепловой энергии потребителям. АЭС производят тепловую энергию в различных видах теплоносителя: горячей воде, паре, конденсате - и реализуют ее потребителям рынка тепловой энергии в городах размещения атомных станций. Рынок тепловой энергии является полностью регулируемым, реализация товара осуществляется по тарифам, устанавливаемым муниципальными органами самоуправления. 

Подробно со всей информацией по финансовой отчетности Концерна «Росэнергоатом» можно ознакомиться в соответствующем разделе - ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Основные показатели, характеризующие финансовое состояние Компании, а также эффективность и результативность ее деятельности, представлены в таблице:


Показатели

2016

2017

2018

план

факт

Выработка электроэнергии, млрд кВтч

196,4

202,87

201,33

204,27

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ), %

83,1

83,3

80,7

79,9 [1]

Выручка, млн руб.

282 036

360 386

373 094

389 076

Суммарный объем основных налоговых отчислений, начисленных к уплате в бюджеты (сумма уплаченных налогов за минусом возвратов налогов из бюджетов):

21 986

32 847

36 573

48 947 [2]

федеральный бюджет

8 203

14 878

16 615

27 843 [3]

бюджеты субъектов Российской Федерации

9 264

13 387

110

79

местные бюджеты

56

63

14 968

16 170 [4]

НДФЛ

4 463

4 519

4 880

4 855

Кроме того, в адрес ответственного участника КГН АО «Атомэнергопром» перечислено в целях уплаты налога на прибыль

6 891

9 375

8 147

13 833 [5]

Чистая прибыль, млн руб.

10 605

45 981

9 085

39 687 [6]

Стоимость чистых активов, млн руб.

1 389 225

1 509 615

1 559 818

1 609 244

Валовая прибыль, млн руб.

105 583

152 730

135 528

156 479

Расходы на благотворительность, млн руб.

498

505

505,5

650 [7]

Рентабельность по EBITDA, %

41,0

46,7

36,1

43,3

Инвестиции в основной капитал, млн руб.

128 975,1

115 097,0

120069,11

118 187,31

Среднесписочная численность работников, чел.

35 394

33 886

34 174

33 923,5

Производительность труда, млн руб./чел.

7,97

10,64

10,9

11,5

Количество нарушений выше уровня «1» по международной шкале ядерных событий INES

0

0

0

LTIFR  [8]

0,065

0,05

0,03

[1] Основные причины снижения КИУМ по сравнению с плано: увеличение продолжительности ремонта энергоблок № 4 Белоярской АЭС, № 1, 2 и 3 Курской АЭС, планового капремонта энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС для продления срока эксплуатации.

[2] Основная причина отклонений фактического налога на прибыль от его планового значения увеличение финансового результата Концерна.

[3] Основные причины увеличения фактических платежей: увеличение выручки от реализации, изменения налогового законодательства, касающиеся бюджетных субсидий (инвестиций), перенос части покупок с первого, второго и третьего кварталов  на четвертый квартал 2018 года.

[4] Основная причина уменьшения фактических платежей – изменение кадастровой стоимости земельных участков по некоторым филиалам.

[5] Основная причина отклонений от плана – увеличение финансового результата деятельности Концерна.

[6] Пояснения по причинам снижения чистой прибыли по сравнению с 2017 годом – см. раздел 4.2.

[7] Причина увеличения фактических показателей по сравнению с планом – выделение дополнительных средств в резерв на внеплановые обращения и на работы Фонда развития Соловецкого архипелага.

[8] Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности